Добрый день! По счет-фактуре на аванс прошла не верная сумма 3000 руб., а должна на 2000 руб. Какие варианты исправления в 1С?
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Ошибочный счет-фактуру на аванс нужно отсторнировать при помощи Операции, введенной вручную -Сторно документа.
На закладке НДС Продажи, Запись доп. листа — в ручную поставить Да и указать корректируемый период (смотрите прикрепленный файл).
Дополнительно в обсуждении:
Корректировка ошибочно начисленного НДС с аванса на счет 76.АВ в 1С
Спасибо!