Добрый день! При выплате отпускных в начале апреля сотруднику перечислено на рубль больше. Ведомость на сумму 13 783, в п/п — на 1 руб. больше. Расхождение с банком заметили в конце мая. Можно ли исправить ошибку, не проводя все документы начисления ЗП, ведомостей на выплаты и перечислений.
Комментарии закрыты.
Добрый день! Чтобы данные по 51 счету сошлись с банком, лучше распровести документ Списание с расчетного счета на перечисление отпускных, затем добавить 1 рубль в ведомости, затем провести ведомость и Списание с расчетного счета.

Только корректировку в ведомости проведете так:
Чтобы потом перерасчеты не появлялись.
При проведении ведомости программа предупредит, что не заполнен документ-основание, не обращайте внимание на это сообщение, документ с ним проводится.
Елена, спасибо, попробую
Елена, хочу еще раз уточнить, что позднее сотруднику были начисления ЗП за апрель (1-ю, 2-ю половину месяца, май) с выплатами по ним. Это не приведет к искажению в отчете подробный анализе НДФЛ?
Нет, 1 рубль, если умножить на 13% даст ноль, поэтому данная корректировка на учет НДФЛ никак не повлияет.
Елена, добрый вечер! Получилось, правда с оговоркой, что выплатили на 1 руб. меньше -13 782руб. Внесла 1 руб со знаком минус. Это корректно?
Добрый день! Если в Расчетном листке на конец месяца сальдо нет. И следующая ведомость на выплату заполняется с правильной суммой, то всё верно.